市工業(yè)和信息化局
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信息索引號 01404053X/2022-00432 生成日期 2022-02-14 公開(kāi)日期 2022-02-14
文件編號 公開(kāi)時(shí)限 長(cháng)期公開(kāi) 發(fā)布機構 工信局
公開(kāi)形式 網(wǎng)站 公開(kāi)方式 主動(dòng)公開(kāi) 公開(kāi)范圍 面向社會(huì )
有效期 長(cháng)期 公開(kāi)程序 部門(mén)編制,經(jīng)辦公室審核后公開(kāi) 體裁 其他
主題(一級) 財政、金融、審計 主題(二級) 財政 關(guān)鍵詞 預算,財務(wù),銀行,貨幣
效力狀況 有效 文件下載
內容概述 2022 年度江陰市行業(yè)管理中心單位預算公開(kāi)
2022 年度 江陰市行業(yè)管理中心 單位預算公開(kāi)

2022 年度
江陰市行業(yè)管理中心
單位預算公開(kāi)
江陰市行業(yè)管理中心 2022 年度單位預算公開(kāi)
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第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位機構設置及預算單位構成情況
三、2022 年度單位主要工作任務(wù)及目標
第二部分 2022 年度單位預算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、財政撥款支出表(功能科目)
六、財政撥款基本支出表(經(jīng)濟科目)
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出表
十、政府性基金預算支出表
十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算表
十二、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出表
十三、政府采購支出表
第三部分 2022 年度單位預算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
江陰市行業(yè)管理中心 2022 年度單位預算公開(kāi)
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第一部分 單位概況
一、主要職能
根據國家產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)導向,協(xié)助主管部門(mén)組織制定行業(yè)
發(fā)展規劃,提出行業(yè)發(fā)展的方向和重點(diǎn)并推進(jìn)實(shí)施。分行業(yè)收集
整理(紡織、服裝、機械制造業(yè)、冶金、電子、化工、醫藥生物
和新能源產(chǎn)業(yè)等)各行業(yè)的調整整合、發(fā)展規劃材料,定期做好
各行業(yè)的經(jīng)濟運行分析及行業(yè)發(fā)展重大問(wèn)題的調研,分析制約經(jīng)
濟發(fā)展的矛盾、難點(diǎn)和瓶頸,為促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展提供參考。指導和
幫助企業(yè)做好新品開(kāi)發(fā)、創(chuàng )名牌、馳名商標、制訂標準專(zhuān)利、科
技創(chuàng )新等工作。配合主管部門(mén)做好小化工、小冶煉等五小企業(yè)的
整治,淘汰落后產(chǎn)能及安全生產(chǎn)等行業(yè)管理工作。
二、單位機構設置及預算單位構成情況
1.根據單位職責分工,本單位無(wú)內設機構。本單位無(wú)下屬單
位。
三、2022 年度單位主要工作任務(wù)及目標
1、繼續貫徹服務(wù)基層企業(yè)。服務(wù)企業(yè)是貫穿行管中心全年的
中心工作,采用主動(dòng)服務(wù)、隨叫隨到等服務(wù)模式,摸清行業(yè)的共
性問(wèn)題,積極呼吁,對上爭取。
2、繼續拓展交流取長(cháng)補短。組織企業(yè)參加各級展覽會(huì ),提高
企業(yè)知名度。
3、繼續做好江陰史志辦布置的行業(yè)年鑒編制工作。全面收集
2021 年度紡織行業(yè)、機電冶金行業(yè)、化工輕工行業(yè)、醫藥行業(yè)等
江陰市行業(yè)管理中心 2022 年度單位預算公開(kāi)
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信息內容。
4、做好中紡聯(lián) 2022 年產(chǎn)業(yè)集群復評工作,中小微企業(yè)的資
金申報等工作。
5、完成局交辦的其他各項工作。
江陰市行業(yè)管理中心 2022 年度單位預算公開(kāi)
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第二部分
2022 年度
江陰市行業(yè)管理中心
單位預算表
江陰市行業(yè)管理中心 2022 年度單位預算公開(kāi)
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公開(kāi) 01 表
收支總表
單位:江陰市行業(yè)管理中心
單位:萬(wàn)元
收入
支出
項目
預算數
項目
預算數
一、一般公共預算撥款收入
388.37
一、一般公共服務(wù)支出
192.24
二、政府性基金預算撥款收入
二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入
三、國防支出
四、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入
四、公共安全支出
五、事業(yè)收入
五、教育支出
六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入
六、科學(xué)技術(shù)支出
七、上級補助收入
七、文化旅游體育與傳媒支出
八、附屬單位上繳收入
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出
27.35
九、其他收入
九、社會(huì )保險基金支出
十、衛生健康支出
十一、節能環(huán)保支出
十二、城鄉社區支出
十三、農林水支出
十四、交通運輸支出
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地區支出
十九、自然資源海洋氣象等支出
二十、住房保障支出
168.78
二十一、糧油物資儲備支出
二十二、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出
二十三、災害防治及應急管理支出
二十四、預備費
二十五、其他支出
二十六、轉移性支出
二十七、債務(wù)還本支出
二十八、債務(wù)付息支出
二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出
本年收入合計
388.37
本年支出合計
388.37
上年結轉結余
年終結轉結余
收入總計
388.37
支出總計
388.37
江陰市行業(yè)管理中心 2022 年度單位預算公開(kāi)
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公開(kāi) 02 表
收入總表
單位:江陰市行業(yè)管理中心
單位:萬(wàn)元
本年收入
上年結轉結余
單位代碼
單位名稱(chēng)
合計
小計
一般公共
預算
政府性基
金預算
國有資
本經(jīng)營(yíng)
預算
財政專(zhuān)戶(hù)
管理資金
事業(yè)
收入
事業(yè)單
位經(jīng)營(yíng)
收入
上級補助
收入
附屬單位
上繳收入
其他
收入
小計
一般公共
預算
政府性
基金預

國有資本
經(jīng)營(yíng)預算
財政專(zhuān)
戶(hù)管理
資金
單位
資金
合計
388.37
388.37
388.37
304007
江陰市行業(yè)管理中心
388.37
388.37
388.37
江陰市行業(yè)管理中心 2022 年度單位預算公開(kāi)
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公開(kāi) 03 表
支出總表
單位:江陰市行業(yè)管理中心
單位:萬(wàn)元
科目編碼
科目名稱(chēng)
合計
基本支出
項目支出
事業(yè)單位
經(jīng)營(yíng)支出
上繳上級支出
對附屬單位補
助支出
合計
388.37
381.97
6.40
201
一般公共服務(wù)支出
192.24
185.84
6.40
20113
商貿事務(wù)
192.24
185.84
6.40
2011350
事業(yè)運行
185.84
185.84
2011399
其他商貿事務(wù)支出
6.40
6.40
208
社會(huì )保障和就業(yè)支出
27.35
27.35
20805
行政事業(yè)單位養老支出
20.81
20.81
2080505
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費
支出
13.87
13.87
2080506
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
6.94
6.94
20899
其他社會(huì )保障和就業(yè)支出
6.54
6.54
2089999
其他社會(huì )保障和就業(yè)支出
6.54
6.54
221
住房保障支出
168.78
168.78
22102
住房改革支出
168.78
168.78
2210201
住房公積金
16.78
16.78
2210202
提租補貼
152.00
152.00
江陰市行業(yè)管理中心 2022 年度單位預算公開(kāi)
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公開(kāi) 04 表
財政撥款收支總表
單位:江陰市行業(yè)管理中心
單位:萬(wàn)元
收入
支出
項目
預算數
項目
預算數
一、本年收入
388.37 一、本年支出
388.37
(一)一般公共預算撥款
388.37 (一)一般公共服務(wù)支出
192.24
(二)政府性基金預算撥款
(二)外交支出
(三)國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款
(三)國防支出
二、上年結轉
(四)公共安全支出
(一)一般公共預算撥款
(五)教育支出
(二)政府性基金預算撥款
(六)科學(xué)技術(shù)支出
(三)國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款
(七)文化旅游體育與傳媒支出
(八)社會(huì )保障和就業(yè)支出
27.35
(九)社會(huì )保險基金支出
(十)衛生健康支出
(十一)節能環(huán)保支出
(十二)城鄉社區支出
(十三)農林水支出
(十四)交通運輸支出
(十五)資源勘探工業(yè)信息等支出
(十六)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
江陰市行業(yè)管理中心 2022 年度單位預算公開(kāi)
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(十七)金融支出
(十八)援助其他地區支出
(十九)自然資源海洋氣象等支出
(二十)住房保障支出
168.78
(二十一)糧油物資儲備支出
(二十二)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出
(二十三)災害防治及應急管理支出
(二十四)預備費
(二十五)其他支出
(二十六)轉移性支出
(二十七)債務(wù)還本支出
(二十八)債務(wù)付息支出
(二十九)債務(wù)發(fā)行費用支出
二、年終結轉結余
收入總計
388.37
支出總計
388.37
江陰市行業(yè)管理中心 2022 年度單位預算公開(kāi)
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公開(kāi) 05 表
財政撥款支出表(功能科目)
單位:江陰市行業(yè)管理中心
單位:萬(wàn)元
基本支出
科目編碼
科目名稱(chēng)
合計
小計
人員經(jīng)費
公用經(jīng)費
項目支出
合計
388.37
381.97
361.57
20.40
6.40
201
一般公共服務(wù)支出
192.24
185.84
165.44
20.40
6.40
20113
商貿事務(wù)
192.24
185.84
165.44
20.40
6.40
2011350
事業(yè)運行
185.84
185.84
165.44
20.40
2011399
其他商貿事務(wù)支出
6.40
6.40
208
社會(huì )保障和就業(yè)支出
27.35
27.35
27.35
20805
行政事業(yè)單位養老支出
20.81
20.81
20.81
2080505
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出
13.87
13.87
13.87
2080506
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
6.94
6.94
6.94
20899
其他社會(huì )保障和就業(yè)支出
6.54
6.54
6.54
2089999
其他社會(huì )保障和就業(yè)支出
6.54
6.54
6.54
221
住房保障支出
168.78
168.78
168.78
22102
住房改革支出
168.78
168.78
168.78
2210201
住房公積金
16.78
16.78
16.78
2210202
提租補貼
152.00
152.00
152.00
江陰市行業(yè)管理中心 2022 年度單位預算公開(kāi)
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公開(kāi) 06 表
財政撥款基本支出表(經(jīng)濟科目)
單位:江陰市行業(yè)管理中心
單位:萬(wàn)元
部門(mén)預算支出經(jīng)濟分類(lèi)科目
本年財政撥款基本支出
科目編碼
科目名稱(chēng)
合計
人員經(jīng)費
公用經(jīng)費
合計
381.97
361.57
20.40
301
工資福利支出
240.53
240.53
30101
基本工資
35.45
35.45
30102
津貼補貼
40.01
40.01
30103
獎金
60.00
60.00
30106
伙食補助費
2.78
2.78
30107
績(jì)效工資
51.24
51.24
30108
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費
13.87
13.87
30109
職業(yè)年金繳費
6.94
6.94
30110
職工基本醫療保險繳費
5.64
5.64
30112
其他社會(huì )保障繳費
0.90
0.90
30113
住房公積金
16.78
16.78
30114
醫療費
0.72
0.72
30199
其他工資福利支出
6.20
6.20
302
商品和服務(wù)支出
20.40
20.40
30201
辦公費
2.18
2.18
30202
印刷費
0.50
0.50
30211
差旅費
3.00
3.00
30215
會(huì )議費
0.30
0.30
30216
培訓費
0.20
0.20
30217
公務(wù)接待費
1.50
1.50
30228
工會(huì )經(jīng)費
1.32
1.32
30239
其他交通費用
1.80
1.80
30299
其他商品和服務(wù)支出
9.60
9.60
303
對個(gè)人和家庭的補助
121.04
121.04
30302
退休費
121.04
121.04
江陰市行業(yè)管理中心 2022 年度單位預算公開(kāi)
- 12 -
公開(kāi) 07 表
一般公共預算支出表
單位:江陰市行業(yè)管理中心
單位:萬(wàn)元
基本支出
科目編碼
科目名稱(chēng)
合計
小計
人員經(jīng)費
公用經(jīng)費
項目支出
合計
388.37
381.97
361.57
20.40
6.40
201
一般公共服務(wù)支出
192.24
185.84
165.44
20.40
6.40
20113
商貿事務(wù)
192.24
185.84
165.44
20.40
6.40
2011350
事業(yè)運行
185.84
185.84
165.44
20.40
2011399
其他商貿事務(wù)支出
6.40
6.40
208
社會(huì )保障和就業(yè)支出
27.35
27.35
27.35
20805
行政事業(yè)單位養老支出
20.81
20.81
20.81
2080505
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出
13.87
13.87
13.87
2080506
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
6.94
6.94
6.94
20899
其他社會(huì )保障和就業(yè)支出
6.54
6.54
6.54
2089999
其他社會(huì )保障和就業(yè)支出
6.54
6.54
6.54
221
住房保障支出
168.78
168.78
168.78
22102
住房改革支出
168.78
168.78
168.78
2210201
住房公積金
16.78
16.78
16.78
2210202
提租補貼
152.00
152.00
152.00
江陰市行業(yè)管理中心 2022 年度單位預算公開(kāi)
- 13 -
公開(kāi) 08 表
一般公共預算基本支出表
單位:江陰市行業(yè)管理中心
單位:萬(wàn)元
部門(mén)預算支出經(jīng)濟分類(lèi)科目
本年一般公共預算基本支出
科目編碼
科目名稱(chēng)
合計
人員經(jīng)費
公用經(jīng)費
合計
381.97
361.57
20.40
301
工資福利支出
240.53
240.53
30101
基本工資
35.45
35.45
30102
津貼補貼
40.01
40.01
30103
獎金
60.00
60.00
30106
伙食補助費
2.78
2.78
30107
績(jì)效工資
51.24
51.24
30108
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費
13.87
13.87
30109
職業(yè)年金繳費
6.94
6.94
30110
職工基本醫療保險繳費
5.64
5.64
30112
其他社會(huì )保障繳費
0.90
0.90
30113
住房公積金
16.78
16.78
30114
醫療費
0.72
0.72
30199
其他工資福利支出
6.20
6.20
302
商品和服務(wù)支出
20.40
20.40
30201
辦公費
2.18
2.18
30202
印刷費
0.50
0.50
30211
差旅費
3.00
3.00
30215
會(huì )議費
0.30
0.30
30216
培訓費
0.20
0.20
30217
公務(wù)接待費
1.50
1.50
30228
工會(huì )經(jīng)費
1.32
1.32
30239
其他交通費用
1.80
1.80
30299
其他商品和服務(wù)支出
9.60
9.60
303
對個(gè)人和家庭的補助
121.04
121.04
30302
退休費
121.04
121.04
江陰市行業(yè)管理中心 2022 年度單位預算公開(kāi)
- 14 -
公開(kāi) 09 表
一般公共預算“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出表
單位:江陰市行業(yè)管理中心
單位:萬(wàn)元
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
“三公”經(jīng)費合計
因公出國(境)費
小計
公務(wù)用車(chē)購置費 公務(wù)用車(chē)運行維
護費
公務(wù)接待費
會(huì )議費
培訓費
1.50
0.00
0.00
0.00
0.00
1.50
0.30
0.20
江陰市行業(yè)管理中心 2022 年度單位預算公開(kāi)
- 15 -
公開(kāi) 10 表
政府性基金預算支出表
單位:江陰市行業(yè)管理中心
單位:萬(wàn)元
本年政府性基金預算支出
科目編碼
科目名稱(chēng)
合計
基本支出
項目支出
合計
注:本單位無(wú)政府性基金預算,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數據。
江陰市行業(yè)管理中心 2022 年度單位預算公開(kāi)
- 16 -
公開(kāi) 11 表
國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算表
單位:江陰市行業(yè)管理中心
單位:萬(wàn)元
項 目
功能分類(lèi)
科目編碼
科目名稱(chēng)
本年支出合計
基本支出
項目支出
欄次
1
2
3
合計
注:本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出,故本表無(wú)數據。
江陰市行業(yè)管理中心 2022 年度單位預算公開(kāi)
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公開(kāi) 12 表
一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算表
單位:江陰市行業(yè)管理中心
單位:萬(wàn)元
科目編碼
科目名稱(chēng)
機關(guān)運行經(jīng)費支出
合計
注:1.“機關(guān)運行經(jīng)費”指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預算安
排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利
費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房
物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用等。
2.本單位無(wú)一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出,故本表無(wú)數據。
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公開(kāi) 13 表
政府采購支出表
單位:江陰市行業(yè)管理中心
單位:萬(wàn)元
資金來(lái)源
采購品目大類(lèi)
專(zhuān)項名稱(chēng)
經(jīng)濟科目
采購品目名稱(chēng)
采購組織形式
一般公共預
算資金
政府性基

其他資金 上年結轉和
結余資金
總計
合計
注:本單位無(wú)政府采購支出,故本表無(wú)數據。
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第三部分 2022 年度單位預算情況說(shuō)明
一、收支預算總體情況說(shuō)明
江陰市行業(yè)管理中心 2022 年度收入、支出預算總計 388.37 萬(wàn)
元,與上年相比收、支預算總計各增加 53.7 萬(wàn)元,增長(cháng) 16.05%。
其中:
(一)收入預算總計 388.37 萬(wàn)元。包括:
1.本年收入合計 388.37 萬(wàn)元。
(1)一般公共預算撥款收入 388.37 萬(wàn)元,與上年相比增加
53.7 萬(wàn)元,增長(cháng) 16.05%。主要原因是 1、由于公積金和提租補貼
基數口徑發(fā)生變化,在職和退休人員提租補貼支出增加,在職職工
單位公積金支出增加。2、薪級工資調整支出增加。3、機構合并,
劃轉人員生活費社會(huì )保障公積金等費用的支出增加。4、老干部專(zhuān)
項及體檢等費用增加。
(2)政府性基金預算撥款收入 0 萬(wàn)元,與上年預算數相同。
(3)國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 0 萬(wàn)元,與上年預算數相
同。
(4)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 0 萬(wàn)元,與上年預算數相同。
(5)事業(yè)收入 0 萬(wàn)元,與上年預算數相同。
(6)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,與上年預算數相同。
(7)上級補助收入 0 萬(wàn)元,與上年預算數相同。
(8)附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元,與上年預算數相同。
(9)其他收入 0 萬(wàn)元,與上年預算數相同。
江陰市行業(yè)管理中心 2022 年度單位預算公開(kāi)
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2.上年結轉結余為 0 萬(wàn)元。與上年預算數相同。
(二)支出預算總計 388.37 萬(wàn)元。包括:
1.本年支出合計 388.37 萬(wàn)元。
(1)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))支出 192.24 萬(wàn)元,主要用于工
資福利的支出及機構合并后劃轉人員的費用。與上年相比減少
4.71 萬(wàn)元,減少 2.39%。主要原因是壓縮了商品和服務(wù)等費用的支
出。
(2)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))支出 27.35 萬(wàn)元,主要用于
在職職工單位部分的基本養老金、職業(yè)年金和基本醫療保險等。與
上年相比增加 0.16 萬(wàn)元,增長(cháng) 0.59%。主要原因是養老金職業(yè)年
金基數調整后單位部分的支出增加。
(3)住房保障支出(類(lèi))支出 168.78 萬(wàn)元,主要用于在職職
工單位部分的公積金、在職職工的住房補貼以及退休職工的住房補
貼。與上年相比增加 58.25 萬(wàn)元,增長(cháng) 52.7%。主要原因是住房補
貼的基數口徑調整,導致住房保障支出的增加。
2.年終結轉結余為 0 萬(wàn)元。
二、收入預算情況說(shuō)明
江陰市行業(yè)管理中心 2022 年收入預算合計 388.37 萬(wàn)元,包括
本年收入 388.37 萬(wàn)元,上年結轉結余 0 萬(wàn)元。
其中:
本年一般公共預算收入 388.37 萬(wàn)元,占 100%;
本年政府性基金預算收入 0 萬(wàn)元,占 0%;
本年國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入 0 萬(wàn)元,占 0%;
江陰市行業(yè)管理中心 2022 年度單位預算公開(kāi)
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本年財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 0 萬(wàn)元,占 0%;
本年事業(yè)收入 0 萬(wàn)元,占 0%;
本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,占 0%;
本年上級補助收入 0 萬(wàn)元,占 0%;
本年附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元,占 0%;
本年其他收入 0 萬(wàn)元,占 0%;
上年結轉結余的一般公共預算收入 0 萬(wàn)元,占 0%;
上年結轉結余的政府性基金預算收入 0 萬(wàn)元,占 0%;
上年結轉結余的國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入 0 萬(wàn)元,占 0%;
上年結轉結余的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 0 萬(wàn)元,占 0%;
上年結轉結余的單位資金 0 萬(wàn)元,占 0%。
三、支出預算情況說(shuō)明
江陰市行業(yè)管理中心 2022 年支出預算合計 388.37 萬(wàn)元,其
中:
江陰市行業(yè)管理中心 2022 年度單位預算公開(kāi)
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基本支出 381.97 萬(wàn)元,占 98.35%;
項目支出 6.4 萬(wàn)元,占 1.65%;
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元,占 0%;
上繳上級支出 0 萬(wàn)元,占 0%;
對附屬單位補助支出 0 萬(wàn)元,占 0%。
四、財政撥款收支預算總體情況說(shuō)明
江陰市行業(yè)管理中心 2022 年度財政撥款收、支總預算 388.37
萬(wàn)元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加 53.7 萬(wàn)元,增長(cháng)
16.05%。主要原因是 1、由于公積金和提租補貼基數口徑發(fā)生變
化,在職和退休人員提租補貼支出增加,在職職工單位公積金支出
增加。2、薪級工資調整支出增加。3、機構合并,劃轉人員生活費
社會(huì )保障公積金等費用的支出增加。4、老干部專(zhuān)項及體檢等費用
的增加。
五、財政撥款支出預算情況說(shuō)明
江陰市行業(yè)管理中心 2022 年度單位預算公開(kāi)
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江陰市行業(yè)管理中心 2022 年財政撥款預算支出 388.37 萬(wàn)元,
占本年支出合計的 100%。與上年相比,財政撥款支出增加 53.7 萬(wàn)
元,增長(cháng) 16.05%。主要原因是 1、由于公積金和逐月住房補貼基數
口徑發(fā)生變化,在職和退休人員提租補貼支出增加,在職職工單位
公積金支出增加。2、薪級工資調整支出增加。3、機構合并,劃轉
人員生活費社會(huì )保障等費用的支出增加。4、老干部專(zhuān)項及體檢等
費用的增加。
其中:
(一)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))
1.商貿事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)支出 185.84 萬(wàn)元,與上年
相比減少 11.11 萬(wàn)元,減少 5.64%。主要原因是壓縮了商品和服務(wù)
等費用的支出。
2.商貿事務(wù)(款)其他商貿事務(wù)支出(項)支出 6.4 萬(wàn)元,與
上年相比增加 6.4 萬(wàn)元(去年預算數為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計算增減比
率)。主要原因是由于機構合并,劃轉人員的生活費及社會(huì )保障公
積金等支出。
(二)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))
1.行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳
費支出(項)支出 13.87 萬(wàn)元,與上年相比增加 0.07 萬(wàn)元,增長(cháng)
0.51%。主要原因是養老金計提基數口徑調整。
2.行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支
出(項)支出 6.94 萬(wàn)元,與上年相比增加 0.04 萬(wàn)元,增長(cháng)
0.58%。主要原因是職業(yè)年金計提基數口徑調整。
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3.其他社會(huì )保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì )保障和就業(yè)支出
(項)支出 6.54 萬(wàn)元,與上年相比增加 0.05 萬(wàn)元,增長(cháng) 0.77%。
主要原因是其他社會(huì )保障計提基數調整。
(三)住房保障支出(類(lèi))
1.住房改革支出(款)住房公積金(項)支出 16.78 萬(wàn)元,與
上年相比增加 3.62 萬(wàn)元,增長(cháng) 27.51%。主要原因是公積金計提基
數調整,單位部分支出相應增加。
2.住房改革支出(款)提租補貼(項)支出 152 萬(wàn)元,與上年
相比增加 54.63 萬(wàn)元,增長(cháng) 56.11%。主要原因是提租補貼基數口
徑調整,導致在職和退休職工提租補貼支出增加。
六、財政撥款基本支出預算情況說(shuō)明
江陰市行業(yè)管理中心 2022 年度財政撥款基本支出預算 381.97
萬(wàn)元,其中:
(一)人員經(jīng)費 361.57 萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補
貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳
費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、
住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費。
(二)公用經(jīng)費 20.4 萬(wàn)元。主要包括:辦公費、印刷費、差
旅費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費用、
其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預算支出預算情況說(shuō)明
江陰市行業(yè)管理中心 2022 年一般公共預算財政撥款支出預算
388.37 萬(wàn)元,與上年相比增加 53.7 萬(wàn)元,增長(cháng) 16.05%。主要原因
江陰市行業(yè)管理中心 2022 年度單位預算公開(kāi)
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是 1、由于公積金和逐月住房補貼基數口徑發(fā)生變化,在職和退休
人員提租補貼支出增加,在職職工單位公積金支出增加。2、薪級
工資調整支出增加。3、機構合并,劃轉人員生活費社會(huì )保障等費
用的支出增加。4、老干部專(zhuān)項及體檢等費用的增加。
八、一般公共預算基本支出預算情況說(shuō)明
江陰市行業(yè)管理中心 2022 年度一般公共預算財政撥款基本支
出預算 381.97 萬(wàn)元,其中:
(一)人員經(jīng)費 361.57 萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補
貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳
費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、
住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費。
(二)公用經(jīng)費 20.4 萬(wàn)元。主要包括:辦公費、印刷費、差
旅費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費用、
其他商品和服務(wù)支出。
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出預算
情況說(shuō)明
江陰市行業(yè)管理中心 2022 年度一般公共預算撥款安排的“三
公”經(jīng)費預算支出中,因公出國(境)費支出 0 萬(wàn)元,占“三公”
經(jīng)費的 0%;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出 0 萬(wàn)元,占“三公”
經(jīng)費的 0%;公務(wù)接待費支出 1.5 萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費的 100%。
具體情況如下:
1.因公出國(境)費預算支出 0 萬(wàn)元,與上年預算數相同。
2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算支出 0 萬(wàn)元。其中:
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(1)公務(wù)用車(chē)購置預算支出 0 萬(wàn)元,與上年預算數相同。
(2)公務(wù)用車(chē)運行維護費預算支出 0 萬(wàn)元,與上年預算數相
同。
3.公務(wù)接待費預算支出 1.5 萬(wàn)元,比上年預算增加 0.6 萬(wàn)
元,主要原因是預計接待上級調研檢查等工作增加。
江陰市行業(yè)管理中心 2022 年度一般公共預算撥款安排的會(huì )議
費預算支出 0.3 萬(wàn)元,比上年預算減少 0.5 萬(wàn)元,主要原因是壓縮
經(jīng)費開(kāi)支。
江陰市行業(yè)管理中心 2022 年度一般公共預算撥款安排的培訓
費預算支出 0.2 萬(wàn)元,比上年預算減少 1 萬(wàn)元,主要原因是壓縮經(jīng)
費開(kāi)支。
十、政府性基金預算支出預算情況說(shuō)明
江陰市行業(yè)管理中心 2022 年政府性基金支出預算支出 0 萬(wàn)
元。與上年預算數相同。
十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算情況說(shuō)明
江陰市行業(yè)管理中心 2022 年國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 0 萬(wàn)元。
與上年預算數相同。
十二、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算情況說(shuō)明
2022 年本單位一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費預算支出 0 萬(wàn)元。
與上年預算數相同。
十三、政府采購支出預算情況說(shuō)明
2022 年度政府采購支出預算總額 0 萬(wàn)元,其中:擬采購貨物
支出 0 萬(wàn)元、擬采購工程支出 0 萬(wàn)元、擬購買(mǎi)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。
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十四、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
本單位共有車(chē)輛 0 輛,其中,一般公務(wù)用車(chē) 0 輛、執法執勤用
車(chē) 0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛、業(yè)務(wù)用車(chē) 0 輛、其他用車(chē) 0 輛
等。單價(jià) 50 萬(wàn)元(含)以上的通用設備 0 臺(套),單價(jià) 100 萬(wàn)
元(含)以上的專(zhuān)用設備 0 臺(套)。
十五、預算績(jì)效目標設置情況說(shuō)明
2022 年度,本單位整體支出納入績(jì)效目標管理,涉及四本預
算資金 388.37 萬(wàn)元;本單位共 1 個(gè)項目納入績(jì)效目標管理,涉及
四本預算資金合計 6.4 萬(wàn)元,占四本預算資金(基本支出除外)總額
的比例為 100%。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款:?jiǎn)挝粡耐壺斦块T(mén)取得的各類(lèi)財政撥款,
包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預
算撥款。
二、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金:繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高
中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短
訓班培訓費等教育收費。
三、單位資金:除財政撥款收入和財政專(zhuān)戶(hù)管理資金以外的
收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費)、上級補助收入、附屬單
位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入(包含債務(wù)收入、投
資收益等)。
四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務(wù)而發(fā)
生的人員支出和公用支出。
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五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事
業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費:指部門(mén)用一般公共預算財政撥款安排的
因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。
其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅
費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行維
護費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、
保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支
的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
七、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事
業(yè)單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支
出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日
常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公
用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他
費用等。
八、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))商貿事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反
映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理
的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
九、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))商貿事務(wù)(款)其他商貿事務(wù)支出
(項):反映除上述項目以外其他用于商貿事務(wù)方面的支出。
十、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機
關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施
養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
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十一、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養
老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
十二、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì )保障和就業(yè)支出(款)
其他社會(huì )保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于社
會(huì )保障和就業(yè)方面的支出。
十三、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金
(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定
的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
十四、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)提租補貼(項):
反映按房改政策規定的標準,行政事業(yè)單位向職工(含離退休人
員)發(fā)放的租金補貼。

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